老师好,请问开出来的2025年银行手续费短信费网银 问
还是放到2025年最后一笔扣手续费凭证里 答
你好,哪些企业适用于小企业会计准则 问
同学,你好 适用于《小企业会计准则》的企业需满足条件:依法设立、经营规模较小 答
计提坏账准备100分录:借:信用减值损失100贷:坏账准 问
对,**必须先补计提 50 元坏账准备**,再做债转(债务重组/核销)分录,这样才平。 1. 先补提坏账(原来只提了100,实际要亏150) 借:信用减值损失 50 贷:坏账准备 50 现在坏账准备余额 = 150 2. 再做债转/债务重组(确认这150收不回) 借:坏账准备 150 贷:应收账款/长期应收款 150 最终结果 - 总共计入损益的信用减值损失 = 150(和实际损失一致) - 应收款结清,坏账准备余额归零 一句话:**原来提少了,先补提,再核销。** 答
咨询下,合伙企业的出资人,均为合伙企业。如果季度 问
您好,产生,有利润就产生经营所得的 答
老师,你好,请问支付股东分红款,怎么样做分录写摘要? 问
您好, 借:利润分配-未分配 贷:应付利润 借:应付利润 贷:银行存款 摘要写分红就可以 答


,今天我公司收到一个客户50万,是客户叫我公司帮他采购兰草,帮忙管理,帮忙出售整个过程账怎么做?(相当于客户是买的投资理财产品)我公司今天收到钱,借银行存款50万 贷其他应付款50万,帮客户采购兰草时,借其他应付款,贷银行存款,帮客户销售时,借银行存款100万 贷其他应付款100万,付钱给客户时,我公司要提成20%,借其他应付款100万,贷营业外收入20万,贷银行存款80万,这样做可以吗?我现在是做内账,外账又是怎么做账?
答: 亲,您写的大体思路没啥问题,非常好,有几处探讨如下: 1~您整个阶段没有涉及任何增值税,尤其是代销售阶段,这个可能需要和您当地税务局沟通,需得到税务局的认可。 2~提成部分不能入营业外收入呀,得入 主营业务收入亲,这个阶段必须涉及增值税了。 3~友情提示:您这个业务不是常规业务,建议运作前提前和税局沟通,其实入账科目不是最重要的,税局认可的纳税才是您最重要需要考虑的。 感谢提问,期待答案可以帮助到您,晚安!期待五星好评!
,今天我公司收到一个客户50万,是客户叫我公司帮他采购兰草,帮忙管理,帮忙出售整个过程账怎么做?(相当于客户是买的投资理财产品)我公司今天收到钱,借银行存款50万 贷其他应付款50万,帮客户采购兰草时,借其他应付款,贷银行存款,帮客户销售时,借银行存款100万 贷其他应付款100万,付钱给客户时,我公司要提成20%,借其他应付款100万,贷营业外收入20万,贷银行存款80万,这样做可以吗?我现在是做内账,外账又是怎么做账?
答: 同学你好 不涉及增值税的时候是可以这样操作的 外账涉及增值税,你们代扣代缴增值税,记得采购时候有一部分税金,销售也有一部分税 看下你们之间的协议,是如何规定的呢,
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我公司专业种植兰草和出售,今天我公司收到一个客户50万,是客户叫我公司帮客户采购兰草,管理,出售整个过程账怎么做?(相当于客户是买的投资理财产品)今天收到钱,借银行存款50万 贷其他应付款50万,采购时,借其他应付款,贷银行存款,销售时,借银行存款100万 贷其他应付款100万,付钱给客户时,我公司要提成20%,借其他应付款100万,贷营业外收入20万,贷银行存款80万,这样做可以吗
答: 同学你好 分录没有问题 可以这样操作, 希望能帮助到你
保险公司赔付了5000元,给客户垫付了4000,剩下1000走营业外收入可以吗借银行存款5000贷其他应付款-工伤4000 营业外收入-工伤1000
收到其他应付款时候,借银行存款100,贷其他应付款100,现在其他应付款直接入到营业外收入,可以这样出分录么,借营业外收入100,贷,其他应付款借方红字100。
请问年初及年末都是 资金结存=现金+银行存款+其他应收-其他应付款吗 ? 如何判断财务会计与预算会计的关系 做账做得对与否呢?
您好 请问年初及年末都是 资金结存=现金+银行存款+其他应收-其他应付款吗 ? 如何判断财务会计与预算会计的关系 做账做得对与否呢?










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