老师我公司之前会计23年做账出现负库存,例如进项 问
借库存商品 贷预付或者应付账款200*单价 没有发票的这一部分汇算清缴需要纳税调增。 答
老师你好,自然人税务局(扣缴端)可以填法人吗,填法人 问
你好,法人有工资就需要填写的,这个公司没特殊要求 答
老师,有个问题,我们公司股东,现在用承包款做实收资 问
你好,做借款可以的,需要有支付的证明借在建工程158820 贷。其他应付款股东67760 银行存款 答
老师,你好。在2021年度的时候,误以为进项发票税额 问
你好,税费从没有认证到认证,调整到进项 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-待抵扣进项/主营业务成本-其他 答
请问公司基建期间用到的电力方面的材料入什么科 问
公司基建期间用到的电力方面材料,计入 “在建工程” 科目。 具体处理: 购入时:借 “工程物资 —— 电力材料”,贷 “银行存款” 等; 领用时:借 “在建工程 —— 基建项目”,贷 “工程物资 —— 电力材料”。 完工后,“在建工程” 结转至 “固定资产” 答
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息

相似问题
最新问题
老师,我公司其他应收款~代扣代缴个人保险有借方余额,经查证发现是因为保险缴纳不及时,员工离职后发生的个人承担部分,这部分应该怎么处理?
老师,遇到一个麻烦事,就是别人挂我们公司交社保交了三个月,我一直代扣代缴,但一直没给他做工资,这个月发现我其他应收款金额不对了,一对才发现没做工资而一直代扣代缴,现在该怎么办,怎样其他应收款才会平
老师你好,请问期末其他应收款-社保出现贷方余额,需要重分类的吗?我知道客户往来的是需要重分类的,那这种代扣代缴的社保呢?

