送心意

朴老师

职称会计师

2023-05-08 14:41

同学你好
这个供应商没开发票吗

小辰 追问

2023-05-08 14:42

发票还没开,从下次付给供应商的货款里扣除

小辰 追问

2023-05-08 14:48

不对,老师这个发票已经开了,已经入账了

朴老师 解答

2023-05-08 14:55

那你们做入库然后出库的分录就可以

小辰 追问

2023-05-08 15:04

怎么做呀,之前是做的借原材料贷应付,没做过这个

朴老师 解答

2023-05-08 15:16

同学你好
那你按照你的分录来做就可以

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相关问题讨论
同学你好 这个供应商没开发票吗
2023-05-08 14:41:54
您好 具体什么情况,他们之间的交易,应该和您没有关系,挂在您公司帐上是什么意思
2020-06-21 21:47:35
建议你公司给客户开发票,增值税要求资金流,货物流 发票流,三流一致,三流不一致可能有被认定为虚开的风险。
2017-03-14 16:52:53
借库存商品贷银行存款, 借银行存款贷主营业务收入、应交税费, 借主营业务成本贷库存商品。
2022-10-06 11:41:38
正常你付给供应商的钱应该是挂在应付账款里面了,这个应付账款的话应该是在贷方。那就相当于你现在少支付应付账款。
2022-03-25 13:37:18
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