老师,请问4月份时开具了一张发票给客户,客户说单价跟数量不对,当月红冲了,然后又重新开具了一张正确的发票给客户,做账时需要根据发票,先做错误发票的分录,然后红冲掉分录再做正确的发票确认收入吗

现代的大碗
于2023-05-08 14:21 发布 771次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2023-05-08 14:22
作废的发票不做账账了,只做正确的发票分录
相关问题讨论
作废的发票不做账账了,只做正确的发票分录
2023-05-08 14:22:33
你好 负数 的发票也做负数 收入 正确发票做正数二笔分录
2023-04-21 09:45:47
同学你好
原分录负数红冲然后重新做蓝字发票的分录
正好冲抵
2022-02-11 14:12:22
你好 是的 要体现一个整个红冲以及开蓝字发票的全过程
2022-01-16 13:35:09
应当把原发票红冲,重新开具一张新发票,并在会计分录中记录两者的有关信息。例如: 应收账款(原发票号) XX 借:
银行存款(新发票号) XX 贷:
这样就完成了重新开具发票后的会计处理。
2023-03-21 18:06:34
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