老师,8月份给客户开票时,多开了30元,11月份了,客户要求重新给他开,8月份给颗户开出去的发票,对方一直未认证,这个月退回来了,我先开红字发票信息表,再开红字发票,这张红字发票怎么做账呢?接着又开了正确的蓝字发票

陆
于2020-11-28 14:14 发布 1121次浏览
- 送心意
思顿乔老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2020-11-28 14:19
8月份:比说说:
借:应收账款 100 贷:营业收入100 不考虑增值税
多开了30元借:应收账款 30 贷:营业收入30
11月份 借:应收账款 -130 贷:营业收入-130
正确的发票:借:应收账款 100 贷:营业收入100
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你好,哪边申请都可以的,一般购买方申请就行
2024-07-11 14:06:12
借应付账款,
贷库存商品
应交税费、应交增值税进项转出。
2023-07-05 11:03:57
你好!对方把红字的电子数据导给你,你导入试试看
2023-06-25 14:47:00
同学,你好
你是销售方吗
2022-09-19 14:51:44
你好,对的是的。之前已经做了进项转出,收到了发票,放到进项转出账务处理后面
2024-04-12 13:29:55
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