- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

借:管理费用贷:待摊费用;借:待摊费用贷:银行存款
2017-12-13 10:03:48

你好,同学,实务问题你可以搜索会计问小程序在实务板块向实操老师提问,有实操老师进行回复的。
2019-03-28 15:44:19

你好,少计提了就补计提,多计提了就冲销计提的
2017-03-18 17:11:58

你好,正常处理凭证都是用蓝字分录,只有要调整冲红时候用红字分录
2019-09-15 19:44:31

对于加计抵减是没有计提分录
实际缴纳增值税时,按应纳税额借记“应交税费——未交增值税”等科目,按实际纳税金额贷记“银行存款”科目,按加计抵减的金额贷记“其他收益”科目。
2019-08-27 10:51:30
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