- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2023-05-05 14:54
你好,您先自查一下。看看转出的。实际情况,然后还有销售的情况。然后根据这个情况。填写说明就行,没有格式的要求。
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你好 你应交增值税就是销项税-进项税+进项税转出-留抵进项税 可以的
2019-05-15 16:33:59
你好,这个进项税额转出是发生在1月就影响
2022-01-04 20:01:24
按你本月认证的进项发票明细进行填写。不考虑进项转出
2017-07-13 11:45:04
对的。
2017-03-02 18:09:16
您好,进项税额转出 2*9%=0.18万
2023-05-14 19:16:55
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2023-05-05 15:22
玲老师 解答
2023-05-05 15:27