送心意

朴老师

职称会计师

2023-05-05 10:26

同学你好
对的
要这样做的

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相关问题讨论
同学你好 对的 要这样做的
2023-05-05 10:26:35
你好 需要的 所得税你当时还做了成本吗?如果是的话需要调整。
2024-08-20 13:31:04
您好,这个的话,因为不允许扣除,做到成本费用了,这个所得税不需要调增
2024-10-10 13:57:53
你好,之前做了成本费用吗?如果是的话,借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项转出 借应交税费,应交增值税进项转出, 贷应交税费查补税款, 借应交税费查补税款,贷银行存款。 借以前年度损益调整 贷应交税费,企业所得税附加税, 借应交税费贷银行
2023-10-11 14:39:18
同学你好,发票已经开具且没有被冲红,如果后期确定能收到发票,其实可以不做处理,发票来了补进去就可以了。无法确认或者确认无法收到纸质发票,汇算清缴进项税额转出就可以了,金额部分不用调增。
2022-04-18 01:04:15
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