- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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同学你好
对的
要这样做的
2023-05-05 10:26:35
你好
需要的
所得税你当时还做了成本吗?如果是的话需要调整。
2024-08-20 13:31:04
您好,这个的话,因为不允许扣除,做到成本费用了,这个所得税不需要调增
2024-10-10 13:57:53
你好,之前做了成本费用吗?如果是的话,借以前年度损益调整
贷应交税费应交增值税进项转出
借应交税费,应交增值税进项转出,
贷应交税费查补税款,
借应交税费查补税款,贷银行存款。
借以前年度损益调整
贷应交税费,企业所得税附加税,
借应交税费贷银行
2023-10-11 14:39:18
同学你好,发票已经开具且没有被冲红,如果后期确定能收到发票,其实可以不做处理,发票来了补进去就可以了。无法确认或者确认无法收到纸质发票,汇算清缴进项税额转出就可以了,金额部分不用调增。
2022-04-18 01:04:15
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