老师,你好去年我暂估了一部分成本100万,今年只收到80万,剩下20万以后也收不到了,我应该如何账务处理

酱酱
于2023-05-04 16:34 发布 887次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-05-04 16:34
同学你好
汇算清缴调增就可以了
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同学你好
汇算清缴调增就可以了
2023-05-04 16:34:59
你好,当时的思路怎么做的?暂估入库,然后结转了成本,只到了一部分,还是你虚增了。
2023-05-24 10:02:40
把发票附在原暂估凭证后边
2023-05-24 09:59:13
您好,把今年收到的90万发票附到去年暂估后面这个也是可以的,
多暂估的10万成本,是在今年记 借未分配利润-10万,贷应付账款-10 (这个分录是负数,应付账款才能平的)
2024-07-14 14:52:31
您好,按发票未税金额把暂估冲回。 借:工程施工-材料费-22.6 贷:应付账款-暂估入账-xx公司 -22.6,再按发票做分录
借:工程施工-材料费22.6 应交税金-应交增值税-进项税22.6*13% 贷:应付账款-暂估入账-xx公司 22.6*1.13
最后一次收到发票,把100-22.6-22.6这个剩下的都红冲了
2023-05-24 11:45:22
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2023-05-04 16:36
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2023-05-05 08:45
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2023-05-05 09:02