老师,你好去年我暂估了一部分成本100万,今年只收到80万,剩下20万以后也收不到了,我应该如何账务处理
酱酱
于2023-05-04 16:34 发布 797次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-05-04 16:34
同学你好
汇算清缴调增就可以了
相关问题讨论

同学你好
汇算清缴调增就可以了
2023-05-04 16:34:59

你好,当时的思路怎么做的?暂估入库,然后结转了成本,只到了一部分,还是你虚增了。
2023-05-24 10:02:40

把发票附在原暂估凭证后边
2023-05-24 09:59:13

您好,把今年收到的90万发票附到去年暂估后面这个也是可以的,
多暂估的10万成本,是在今年记 借未分配利润-10万,贷应付账款-10 (这个分录是负数,应付账款才能平的)
2024-07-14 14:52:31

收到发票借以前年度损益调整100贷应付账款,
冲暂估借应付账款贷以前年度损益调整80。
结转借利润分配贷,以前年度损益调整20。
红冲,暂估的,直接把你上面两个分录合并了。
2020-04-16 17:22:57
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
酱酱 追问
2023-05-04 16:36
朴老师 解答
2023-05-04 16:48
酱酱 追问
2023-05-05 08:45
朴老师 解答
2023-05-05 09:02