送心意

朴老师

职称会计师

2023-05-04 16:34

同学你好
汇算清缴调增就可以了

酱酱 追问

2023-05-04 16:36

就是22年底我做了暂估(确实也是实际发生,但是没给对方钱对方不给开发票)
借:工程施工-材料款
    贷:应付账款-X公司

朴老师 解答

2023-05-04 16:48

同学你好
那你需要先原分录负数红冲暂估的

酱酱 追问

2023-05-05 08:45

冲当期吗,金额比较大啊,不知道当期够不够冲

朴老师 解答

2023-05-05 09:02

同学你好
对的
如果暂估金额大于发票金额
这个按照收到的发票金额来冲

上传图片  
相关问题讨论
同学你好 汇算清缴调增就可以了
2023-05-04 16:34:59
你好,当时的思路怎么做的?暂估入库,然后结转了成本,只到了一部分,还是你虚增了。
2023-05-24 10:02:40
把发票附在原暂估凭证后边
2023-05-24 09:59:13
您好,把今年收到的90万发票附到去年暂估后面这个也是可以的, 多暂估的10万成本,是在今年记 借未分配利润-10万,贷应付账款-10 (这个分录是负数,应付账款才能平的)
2024-07-14 14:52:31
收到发票借以前年度损益调整100贷应付账款, 冲暂估借应付账款贷以前年度损益调整80。 结转借利润分配贷,以前年度损益调整20。 红冲,暂估的,直接把你上面两个分录合并了。
2020-04-16 17:22:57
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...