老师,上月申请红字信息表给对方了,可是对方没有开负数发票给我方,现在增值税申报表已经有这笔进项税额转出了,请问这笔分录要怎么做?
joyce
于2023-05-04 15:43 发布 1107次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2023-05-04 15:44
你好,没有收到红字发票,不做进项转出,你转出了吗?
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你好,附表 2和主表对应下面有进项税额转出,你对应进去填写就可以
2022-02-11 13:38:37
借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费- 未交增值税
2026-01-13 14:17:35
您好这个是你自己平时根据实际业务来的呃
比如你认证的一笔福利费的进项100元,那么你就在这里填上这个100。
2024-07-12 09:28:09
你好对的
是这么做的
2024-02-24 21:13:14
你退税的话是要进项转出的
2022-05-05 11:45:13
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2023-05-04 15:45
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2023-05-04 15:55