老师,上月申请红字信息表给对方了,可是对方没有开负数发票给我方,现在增值税申报表已经有这笔进项税额转出了,请问这笔分录要怎么做?
joyce
于2023-05-04 15:43 发布 1056次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2023-05-04 15:44
你好,没有收到红字发票,不做进项转出,你转出了吗?
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认证了不能抵扣的专票或者发票红冲之前抵扣了的专票
2019-08-27 19:00:08
你好,附表 2和主表对应下面有进项税额转出,你对应进去填写就可以
2022-02-11 13:38:37
可以的
2018-12-30 08:24:39
是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34
附表2中有进项税额转出,你直接进去选择看你们是哪种就可以
2019-12-06 17:44:02
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2023-05-04 15:45
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