老师,我12月份申报11月份增值税的时候,有份发票是员工福利税费2000多元,做了勾选不抵扣,但是填写增值税申报表的时候不小心把2000多元填到附表二(进项税额转出),导致当月多交了2000多元的税。现在申报12月份的税时发现增值税申报表上主表25和30兰两个数不一样,相差了上期多交的2000多元税费,现在不知道要不要修改,麻烦老师帮我看看。
欣
于2022-01-04 10:20 发布 749次浏览

- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2022-01-04 10:44
你好,要去修改上期申报表,把这个转出修改一下,重新填写申报表
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你好,附表 2和主表对应下面有进项税额转出,你对应进去填写就可以
2022-02-11 13:38:37

认证了不能抵扣的专票或者发票红冲之前抵扣了的专票
2019-08-27 19:00:08

可以的
2018-12-30 08:24:39

是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34

附表2中有进项税额转出,你直接进去选择看你们是哪种就可以
2019-12-06 17:44:02
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