老师,我12月份申报11月份增值税的时候,有份发票是员工福利税费2000多元,做了勾选不抵扣,但是填写增值税申报表的时候不小心把2000多元填到附表二(进项税额转出),导致当月多交了2000多元的税。现在申报12月份的税时发现增值税申报表上主表25和30兰两个数不一样,相差了上期多交的2000多元税费,现在不知道要不要修改,麻烦老师帮我看看。

欣
于2022-01-04 10:20 发布 964次浏览

- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2022-01-04 10:44
你好,要去修改上期申报表,把这个转出修改一下,重新填写申报表
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你好,附表 2和主表对应下面有进项税额转出,你对应进去填写就可以
2022-02-11 13:38:37
借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费- 未交增值税
2026-01-13 14:17:35
您好这个是你自己平时根据实际业务来的呃
比如你认证的一笔福利费的进项100元,那么你就在这里填上这个100。
2024-07-12 09:28:09
你好对的
是这么做的
2024-02-24 21:13:14
你退税的话是要进项转出的
2022-05-05 11:45:13
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2022-01-04 10:46
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