老师,就是本来我们买了关联股东的原材料,导致产品 问
需先计损失,再单独处理资产转让: 先将 10 多万损失计入 “待处理财产损溢”,明确关联股东赔偿后转 “其他应收款”。 原材料、在产品卖给关联股东时,按约定价格正常核算(不分摊损失),赔偿款与转让款分别结算。 两者分开处理,避免公司承担本应由对方负责的损失。 答
请问老师,这样的发票类目预付卡销售*抖音付费服务 问
是的,就是那样处理就行 答
老师好,我们公司要招聘一个外贸主管,要预算一下投 问
同学,你好 预算一下投入产出?? 是预算项目还是什么? 答
企业购买设备,一般用银行固定资产贷款,一般用自有 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,您好,有一公司,账上挂着欠供应商货款65万,其实 问
可以的,没问题的哈 答

我们公司现在实际上三个人,,如果我们三个人的工资从公司账户上出的话有啥事么?税务局会不会查到啊?和养老保险有啥联系么
答: 能查到的,最好社保和工资保持一致吧
病假在家实际只发了几百工资,公司税务局报了7000会怎么样?
答: 你好,这样就会导致申报的数据与实际工资金额不一致,可能会被查出逃税的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
金税三期后,工资应该怎么做?如果按实际的做,和以前做的工资相差太多了,从前是用老板的个人账戶发的工资,现在都用公司账户发的工资,但那个公司账户不做账,以前工资账上做的是7万多一个月,实际工资是65万左右,到底该怎么做呢??
答: 您好,最好工资账上做一部分工资,另一部分工资还是内账发放吧。


青春侠 追问
2017-12-12 09:28
袁老师 解答
2017-12-12 09:33