送心意

郭老师

职称初级会计师

2026-01-07 09:54

你好,代收代付的借其他应付款贷银行存款收回来做相反的

金泰源财税 追问

2026-01-07 09:56

您看一下,我们公司CIF出口的,收到付款水单和发票,按我上面的做账对不对?

郭老师 解答

2026-01-07 09:56

你好,不对,那你收回来的时候怎么做?

金泰源财税 追问

2026-01-07 09:57

那货代给的运费发票不对账吗?

郭老师 解答

2026-01-07 09:58

他给开了发票,不属于费用,你也不用做账啊

郭老师 解答

2026-01-07 09:58

做账碰的是业务实质又不是看发票

金泰源财税 追问

2026-01-07 09:59

货代给的国际段的运费和保费发票都不用做账吗老师?我第一次做不太了解这个

郭老师 解答

2026-01-07 10:02

对的,是的,这个发票自己留存好了就可以了。出口退税的话,税务局查你的退税需要提供这个发票,拿出来就可以啦

金泰源财税 追问

2026-01-07 10:04

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2026-01-07 10:06

不用客气,工作愉快

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你好,收到专票了,把无票费用红冲 借:其他应付款,贷:销售费用 然后根据发票做分录 借:销售费用 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款
2021-03-31 08:30:53
嗯,可以的,那个1万的销售费用要有发票
2018-12-04 10:50:18
你好, 代收客户运费: 借:银行存款368 贷:其他应付款-代收运费368 支付快递运费: 借:其他应付款-代收运费368贷:银行存款368
2020-06-24 22:27:11
你好!你直接冲减计提的分录就好了
2021-10-15 15:18:50
你好,兑现是 借;其他应付款 贷;银行存款 借方不能再计入销售费用,这样就重复确认了销售费用
2017-08-13 10:14:49
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