我预算了下今年所有差旅费和招待费超过收入千分之五,如果我全做进去代表我汇算清缴时大概调增将近两千,但我今年利润总共亏了四万多,说明就算我调增还是不需要交所得税是么
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于2017-12-11 21:50 发布 643次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,是的,亏损4万多,调整2千还是亏损,所以是不需要缴纳企业所得税的
2017-12-11 21:53:15

需要看您当时做账时记入哪个科目了?汇算清缴就按哪个科目来填写?
2023-04-19 09:51:58

您好,所得税汇算清缴调增的费用不需要做账务处理的。
2020-05-11 09:31:56

你好,差旅费不在招待费里面的,他就属于差旅费。
2021-05-12 10:27:16

你好,分录是
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税
借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
2018-05-06 10:12:45
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