老师我单位每个月都有很多的无票支出,这一块我应该怎样合理的去做账呢?例如:购买的车间的材料 司机的餐费报销 我单位承包食堂的餐费 还有一些三轮车费用 还有之前车间改造 付的人工工资(这个金额比较大一些) 之前都是做老板借款 借:其他应收款-老板 贷:库存现金 可是老板也没发票报销 这样一直下去越来越多
杜鑫
于2017-12-11 10:44 发布 662次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!这个没有好办法,你要不就不做进去。要不就先做进去,汇算清缴调增。
2017-12-11 10:48:56

你好 既然是B 的业务 应该是开票 给B 。 然后A挂B 的往来 挂其他应收款 。把发票退回去重开给B才对
2019-12-23 17:44:14

你既然开了本公司的发票,就要确认收入,结转成本,,,对方收到计入成本
2019-12-23 16:49:45

你好,是老板垫付的不用其他应收款,应该是其他应付款
2019-08-07 13:59:09

你好,将来取得发票计入费用。
2019-06-19 15:40:56
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