送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-01-26 13:34

同一个员工,你用一个往来科目就可以的,要么是借其他应付款100,要么是借其他应收款100。

当下 追问

2022-01-26 13:36

就是那多付的2元,我要怎么记账?麻烦老师把正确的分录给我写一下

郭老师 解答

2022-01-26 13:37

借营业外支出贷库存现金。

当下 追问

2022-01-26 13:40

那2元在他报销12月费用的时候又抵减回来了。12月报销的总金额是5510,但是1月份实付5508元。这个分录怎么做

郭老师 解答

2022-01-26 13:42

你好,借管理费用贷其他应付款98,借其他应付款100,贷库存现金100,
借管理费用贷其他应付款5510

借其他应付款贷银行存款5508。

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相关问题讨论
好,是转给了个人,可以。
2021-06-03 11:34:27
您好 这个个人前期在单位有没有往来?
2019-10-24 16:08:16
你给业主开建渣发票了吗
2019-11-13 10:23:32
你好,应用一个科目,或者其他应款或者其他应收款。不应挂两个往来。垫付时,可以借其他应付款 贷银行存款,最后看其他应付款的余额在哪方,如果借方,就是总分司欠分公司的,如果在贷方就是分公司欠总公司。
2019-10-29 14:42:33
实收资本是实际收到投资款时,才确认的。 向法人借款,是做 借:库存现金 贷:其他应付款--法人
2018-08-24 17:15:13
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