老师,就是我们公司一般纳税人,现在还没有收入,我们收到专票,这进项税额是要放应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额,还是也可以放进应交税费-待抵扣进项税额啊?我们公司的财务软件应交增值税的下级科目没有待抵扣进项税额,有应交税费-待抵扣进项税额,我就直接放这里,可以吗?
小猪得志
于2023-04-27 15:00 发布 1412次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-04-27 15:01
没有认证的话,做到应交税费,待认证里面的。
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您好,对的,是这样做的,然后你收到的话,借方银行存款,冲减这个未交增值税
2024-08-06 17:54:07
没有认证的话,做到应交税费,待认证里面的。
2023-04-27 15:01:25
你好; 是的; 加销项税、 进项税 、转出未交增值税、 已交税金 以及未交增值税科目的
2023-02-27 15:55:45
小规模纳税人,财务软件里面有应交税费—应交增值税-未交增值税这个科目,可以用的
2022-06-15 11:04:00
您好,不能随便添加,否则之前的二级科目都变成三级科目了
2022-07-14 20:21:32
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