送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2024-08-06 17:54

您好,对的,是这样做的,然后你收到的话,借方银行存款,冲减这个未交增值税

优雅的柚子 追问

2024-08-06 17:56

月末怎么结转呢  谢谢老师

小锁老师 解答

2024-08-06 17:59

这个就是  借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—未交增值税   这个就是结转的分录呀

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相关问题讨论
你好!可以这样做,但是没有要求这样做
2022-05-06 17:08:18
税金时,通过“应交税费_应交增值税_转出未交增值税”科目将差额转出,并计入“应交税费_未交增值税”科目,以准确反映未交的增值税金额。这样的处理方式符合会计准则和税法规定。
2024-03-14 15:11:43
一般纳税人关于应交税费每月和年末的计提分录,是这样。
2022-01-15 13:18:21
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
转出未交增值税里面
2024-04-15 00:05:00
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