老师你好,销售人员提供的普票,发现是春节前两天的 问
能否入账? 日期在春节假期,无对应公务事由,不能直接按差旅费入账,也不能税前扣除。 怎么处理? 让销售人员补填差旅报销单,并提供出差事由、公务证明(如会议通知)。若无法提供,则不能报销。 怎么跟老板娘说? 直接说:这几张票日期在春节,没有公务证明,税务上会被认定为个人消费,不能税前扣除,还可能要补税,有合规风险,要么补全资料,要么不能报销。 答
购销合同的印花税税费种认定没有,2025年的我还未 问
购销合同一般按照季度申报,您目前说的情形判断属于逾期 答
老师,商贸公司,付款比较频繁,金额不是很大,这种不用 问
不用。 商贸小额、频繁零星采购,不用逐笔做付款申请单 简单实操规矩 对公转账、大额货款:必须付款申请 小额零星、长期固定供应商、频繁月结: 按月汇总做一张汇总付款申请即可 银行回单、发票、入库单一一对应附在后面 内账、报销、流水不用每笔单独申请 税务、查账、审计都认可这种做法。 答
现在个税的申报规则 是按申报确认5000元的生计费 问
是的,勾选要扣除费用才能扣除 答
老师,咨询一下往来的问题,比如公司支付了供应商货 问
同学你好,挂预付账款 答


老师 合同约定税点是3%,实际开的发票是1%点,我现在要扣他两个点,怎么计算啊
答: 不含税的金额乘以2%。
老师 合同约定是开9个点的发票,实际开的3个点的,这6个点从工程款里扣除,怎么做账务处理呀?
答: 按照不含税收入乘以(1%2B3%)来收钱开票既可以了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们是建筑劳务公司,这个月,我开了20万发票。本来是3个点专票,因疫情影响只能开1个点的发票,之前给客户签的合同是3个点。现在客户只能抵扣1个点的税。要求补税,怎么处理啊我应该怎么做啊
答: 之前能抵扣多少?现在对方抵扣多少,他两个相差的金额你可以退回去。




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2023-04-24 16:06
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