老师你好,销售人员提供的普票,发现是春节前两天的开票日期,代订机机票套餐产品和服务费,这个入什么会计科目,还是说不入账,怎么跟老板 娘提出来不能入账,能有充分合理的理由。或者说让销售人员写差旅报销单吗?销售人员提成高,我估计是这样子

蒲公英
于2026-04-30 08:15 发布 72次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2026-04-30 08:17
能否入账?
日期在春节假期,无对应公务事由,不能直接按差旅费入账,也不能税前扣除。
怎么处理?
让销售人员补填差旅报销单,并提供出差事由、公务证明(如会议通知)。若无法提供,则不能报销。
怎么跟老板娘说?
直接说:这几张票日期在春节,没有公务证明,税务上会被认定为个人消费,不能税前扣除,还可能要补税,有合规风险,要么补全资料,要么不能报销。
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同学你好,请问需要咨询什么问题?
2022-02-13 16:02:40
学员你好,需要附车票和住宿发票的
2022-06-15 10:28:06
你好!可以的。操作可以这样。
用什么单,看公司要求
2023-03-07 08:47:26
你好,可以做负数冲掉。
2022-01-11 10:45:07
借:间接费用
贷:银行存款
(2)月末,施工间接费用应转入施工成本中的间接费科目,如果是多个项目,应按照一定比例进行分配。
借:工程施工—合同成本—施工间接费
贷:间接费用
2017-04-19 15:43:08
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2026-04-30 08:22
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