业务五:24日,销售科李铭出差回来,报销差旅费,有关单据包括汽 车票2张,每张金额400元,住宿费发票3000元,会议费发票600 元,出差期间每天补助140元.填差旅费报销单和收据

快乐的指甲油
于2022-02-13 15:50 发布 677次浏览
- 送心意
曹老师在线
职称: 中级会计师
相关问题讨论
同学你好,请问需要咨询什么问题?
2022-02-13 16:02:40
您好,能的,计入业务招待费中
2026-03-27 11:52:23
你好,学员,
两种方式都可以的,老师接触的公司最多的是按照一天400*3总额补助的
2023-09-09 23:10:07
没明白你说的啥意思呢?
2022-11-03 21:58:58
你好这些费用只能做业务招待费
2021-11-29 11:50:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号


