老师您好,想问下未开票收入怎么做分录呀,后期要开票

优雅的柚子
于2023-04-23 12:17 发布 492次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
同学你好
这个可以开票一样的分录
没有区别
2023-04-23 12:18:01
首先,未开票收入应该分录为预收账款,次月开出票后,应当把预收账款减去,同时增加应收账款贷方,以及银行存款借方。
2023-03-14 11:13:14
借财务费用贷银行罚款,收到发票之后,这个抵扣不了增值税,在勾选平台里面选择不抵扣,勾选加税合计多账就可以了,
借应付利息
贷财务费用,
借财务费用贷应付利息
2023-02-28 13:05:44
你好,把之前的无票收入红冲了,再做一遍蓝字的。(附件附上这次开的发票合同等)。
2025-01-08 20:45:32
你好,未开票收入账务处理 是
借:银行存款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-01-03 15:53:55
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