送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-12-08 09:26

你好,做进项,销项分录 
然后做 结转分录 
期末结转  借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)  贷;应交税费-未交增值税 
月初扣缴  借;应交税费-未交增值税  贷;银行存款

追问

2017-12-08 09:36

请问 如果进项没有抵扣完那么需要做什么分录吗

邹老师 解答

2017-12-08 09:36

你好,不需要做结转未交增值税分录的

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你好,需要先结转借应交税费-应交增值税-转出未交贷应交税费-未交增值税,缴纳借应交税费-未交增值税贷银存
2018-10-21 11:00:44
月底结转时,借;应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税。同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷;应交税费-未交增值税。 下月交税时,借:应交税费-未交增值税,贷;现金或者银行存款。
2020-01-02 13:19:49
借;应交税费——应交增值税 贷;银行存款
2017-10-24 09:20:11
这个5万元是不是你们的销项税额
2018-05-07 11:31:45
您好!进项税科目设置应交税费-应交增值税-进项税额,销项税额设置科目为应交税费-应交增值税-销项税额,比如该公司收到材料采购发票,分录是借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行 存款 该公司销售产品取得收入 分录是借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
2018-01-25 10:07:58
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