老师你好。我们贷款用。这是再次修改后的表,您可 问
同学你好。今天记得看过你的报表。白天可能太忙了。给你说报表关系对的, 现在仔细看。不太对, 站在 资产负债表角度。假如它是正确的, 那么 答
9810模式下成交方式应该填FOB还是CFR? 问
同学,你好 在 9810(跨境电商出口海外仓)模式下,成交方式建议填写 CFR(或 CIF),而不应填写 FOB 答
老师你看我做的这个计算结果对吗,是这样算吗 问
不含税金额、可抵扣增值税、附加税费节省的计算基本正确。 企业所得税节省应按「不含税金额 × 5%」精确计算,你都按5算,导致实际成本临界点数值不准: 普票1%:临界点应为95,不是94 13%专票:临界点应为82.69,不是82.12 3%专票:临界点应为91.89,不是91.64 不要发票存在税务风险,实务中不建议。 答
老师我们是电力工程承包公司,这两个表格跟我们有 问
没关系,完全不用管。 这是电厂、电网用的,你们是电力工程承包(建筑施工),不涉及这个表格。 答
老师所得税年报资产总额的金额和从业人数怎么得 问
您好,公式为季度平均值=(季初资产总额%2B季末资产总额)÷2;全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 答

老师请问外购用于员工福利的产品,没有收到成本发票怎么入账申报增值税呢
答: 你好,这个不需要申报增值税的,直接做福利费就可以了。
小规模企业,2021年收入做了无票收入申报增值税,本月开普通发票,增值税要如何申报呢?
答: 你好; 你是小规模的话 你们季度不超过45万的话; 那么写10栏免税销售额栏次去即可。 不用写减免表哈
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好老师,20年我有一部分未开票收入增值税未申报,所得税报了,21年开了发票,正常申报增值税,所得税又把未开票收入和对应的成本又报了,账上我没有调整这个未开票收入,现在账上的收入成本是对的,增值税申报数据和开具的发票收入也是对的,就是21年所得税收入成本多了20年未开票的那部分收入成本,老师,请问下我这个要怎么处理?
答: 同学好 把这笔重复入账的冲销就可以








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小雪 追问
2023-04-14 09:40
郭老师 解答
2023-04-14 09:43
小雪 追问
2023-04-14 09:57
郭老师 解答
2023-04-14 09:59