老师,比如进行10 销项无,结转增值税的分录 怎么做,正常是借应交增销项0,贷应交增值税进项10,差额计入应交税金/应交增值税/转出未交增值税吗? 还是可以直接做一步分录 借 应交增值税-转出未交-10 贷应交增值税-未交增-10
颖颖和奕奕
于2023-04-13 16:47 发布 287次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2023-04-13 16:48
您好,借应交税费未交增值税,贷应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
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你好,未交增值税转出是
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
如果是多交增值税
借:应交税费-未交增值
贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26

你好,可以这样处理的
2021-04-08 10:01:17

你好,同学是的,你这个结转的是正确的。
2021-04-08 10:16:02

你好,应交税费--应交增值税(转出未交增值税)月末有余额
2020-05-11 09:38:15

你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16
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