送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-12-05 11:00

你好,是的,是这样做账务处理,取得发票计入费用,同时冲销预付账款

天天向上 追问

2017-12-05 11:02

哪如果当月摊销如何做分录?

邹刚得老师 解答

2017-12-05 11:02

借;待摊费用   贷;预付账款 
借;管理费用  等科目  贷;待摊费用

上传图片  
相关问题讨论
您好,之前预付的时候怎么做的分录?
2021-09-13 09:48:24
你好!可以计入其他应收款
2021-04-16 15:05:25
你好 预付时候 借预付账款贷银行存款 发票来了 按房屋租期来分摊:借管理费用-租赁费贷预付账款
2019-08-05 13:53:05
你好,是的,是这样做账务处理,取得发票计入费用,同时冲销预付账款
2017-12-05 11:00:20
借:管理费用 贷:预付账款
2018-10-30 17:11:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...