10月计提生产成本/基本生产成本/职工薪酬69292贷应付职工薪酬69292 支付时借应付职工薪酬69292贷其他应收款/代扣个人社保3394.82贷其他应收款/职工扣除费用66贷银行存款,看是平的,可是一查其他应收款/职工扣除费用,其他应收款,没有平,少做一笔,我每次在做工资凭证时,都是贷方,借方就没有做,直接从发放工资时就扣出了,我是应该怎么做呢,才能把其他应收款/职工扣除费用做平
青
于2017-12-04 17:58 发布 1040次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48

对的同学,你的分录是正确的
2020-06-04 11:14:02

你好,发放工工资中扣除个人部分
借;应付职工薪酬 贷;银行存款 其他应收款
这样就平衡了
2016-12-05 13:27:38

您好。
1、分配单位部分保险时,借:成本/费用,贷:应付职工薪酬-社会保险费;
2、实际缴纳时,借:应付职工薪酬-社会保险费、其他应收款-个人成本部分,贷:应付账款/其他应付款-社保局或人力资源保障部门;
同时,借:应付账款/其他应付款-社保局或人力资源保障部门,贷:银行存款;
3、转个人负担各保险,借:应付职工薪酬-应付工资,贷:其他应收款-代扣个人社会保险费用等
这样处理更清晰明了,希望能帮到您。
2020-10-14 17:21:55

你好,企业个人部分是用其他应收款
2019-06-30 16:49:44
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