假设甲公司是一般纳税人适用税率13%,本月含税销售 问
借应收账款 900000 贷主营业务收入 796460.18应交税费应交增值税销项税额103539.82 借应收账款 100000 贷主营业务收入 88495.58 应交税费应交增值税销项税额11504.42 答
老师,23年账套财报与电子税务局财务营业收入不一 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请问老师,设置科目编码表的时候,需要设置 其他流动 问
您好,是的需要设置这几个科目的。 答
不是全资子公司不能够规避政治风险嘛为什么这个 问
可以得到当地政府支持,规避政治风险 答
零星用工工人工资4000元,如果按劳务报酬算,需要工 问
你好,这个工资涉及的税费有:增值税、附加税费、个人所得税,增值税税率是1%,附加税是增值税的基础上的7%*0.5.个税的话劳务报酬按减除800后按20%计算 答
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建筑服务填了预交申报表后,次月报增值税申报表时是该怎么申报就怎么申报,次月的增值税申报有没有哪个附表会带出预交的增值税数据
老师,我想问下就是本来今年的收入但票要到明年才能开,那我是不是可以在申报增值税申报表时在未开票收那栏填列,等明年开票时冲减,也就是未开票那栏填负的,转到开票那栏去?
老师,8月份有一份火车票报销计入了待认证进项税额,8月未抵扣。现在申报增值税申报表附表2还需要填写这一笔吗?还是等要抵扣那个月再填写申报







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薇老师 解答
2023-04-10 19:04
miss.ou 追问
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