送心意

玲老师

职称会计师

2023-04-10 15:14

你好 是多记了还是什么 

,。,,, 追问

2023-04-10 15:16

一直这个公积金是挂管理费用下面做帐的,有一次做到工资薪酬下面了.就一直多了这个余额

玲老师 解答

2023-04-10 15:18

是单位部分的,还是个人部分的?

,。,,, 追问

2023-04-10 15:30

个人部分的  

玲老师 解答

2023-04-10 15:33

那您看一下您工资计提的对不对?

玲老师 解答

2023-04-10 15:33

计提工资时应付职工薪酬,在贷方看一下这个。

,。,,, 追问

2023-04-10 15:35

以前年度的了,能直接调平吗

玲老师 解答

2023-04-10 15:40

不能调整,需要找到原因才能调。

,。,,, 追问

2023-04-10 15:42

这个能直接记到公司这边吗,个人实际不出钱的.这样的话该怎么做

,。,,, 追问

2023-04-10 15:43

这个也没有计提的

玲老师 解答

2023-04-10 15:44

单位承担个人的部分,记到营业外支出就行。

,。,,, 追问

2023-04-10 15:48

借以前年度调整损益  贷营业外支出吗,
借未分配利润  贷以前年度损益
这样吗

玲老师 解答

2023-04-10 15:54

您是想冲减这个借方的应付职工薪酬,那营业外支出增加,应该在借方。

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分录不对哈; 按我写的来做:     1.计提工资  借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保和公积金(企业部分)  借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保  应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款——社保(个人部分)  其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4.上交社保公积金  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  -      公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) -      其他应付款-公积金(个人部分)  贷:银行存款或现金  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款或现金
2022-04-06 16:15:10
您好 应该这样计提的 计提 借:管理费用——工资等 管理费用-福利费 管理费用——单位社保费等 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬-福利费 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金
2022-04-05 13:03:24
你好,对,公积金也要做,
2022-05-16 14:06:28
您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
2022-04-07 10:57:11
转入制造费用,分配吧
2017-04-06 10:42:08
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