老师,技术合同认定免征增值税吗? 问
经认定的技术开发合同免征增值税。 答
老师,请问我们有劳务外包和劳务派遣,这两个开发票 问
同学,你好 *人力资源服务*劳务外包 304080301 是的 答
老师,这是公司的经营范围,小规模纳税人。建筑劳务 问
你好,可以的,围栏费属于建筑工程施工的 答
老师请问一下增值税税报表资料二的车票进项税数 问
税金太小了就不抵扣了 答
请老师对案例分析进行1500字解答,谢谢 问
您好,能个邮箱发您好么 答

老师,我们公司3月份的成本和费用有几张专票,但是我们之前的留底抵扣还有钱,想把那些留底的抵扣完了再去勾选3月份费进项,那我做账时该怎样写分录呢?
答: 您好,您可以进入到借,管理费用,应交税费,应交增值税,待认证进项税。
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们公司一般纳税人,之前有留底,税务局发现我们有失控发票,让我们做转出,我想请教您,之前的留底和我本月的进项票可以抵扣转出那部分吗?
答: 你好,如果税局没有特别强调的,可以抵的
老师,问下:之前我们公司去税务局3月份代开过专票,5月份才作废,然后后来做了税额留抵,抵了70多,还有200多可以抵扣,那么抵了的这70我分录要怎么做呢
我们10份收到了很多进项票。但是9月份还有些留底已够十月的抵扣了。十月份取得的进项票可以等到11月份认证吗?那10月份取得的这些票要做账吗?要怎么写分录?
我们单位上月有留底的进项税本月又取得进项税局不想让我们留抵本月的开票销项可以覆盖掉之前留抵的税额想问下本月的进项不抵扣的话,还需要勾选操作吗





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