老师,我们公司3月份的成本和费用有几张专票,但是我们之前的留底抵扣还有钱,想把那些留底的抵扣完了再去勾选3月份费进项,那我做账时该怎样写分录呢?

优雅的柚子
于2023-04-10 15:08 发布 264次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
您好,您可以进入到借,管理费用,应交税费,应交增值税,待认证进项税。
2023-04-10 15:09:39
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
同学您好,您可以做一张预付款的凭证
先做一笔分录:
借:预付账款
贷:银行存款
祝您工作顺利
2019-01-05 14:03:01
三月份确认收入你暂估入库,根据暂估入库的结转成本
四月份红冲暂估和成本做发票的
2019-04-02 12:43:34
你好,如果税局没有特别强调的,可以抵的
2018-12-07 16:46:10
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