老师,我12月份有留底的税,我1月份用来抵扣,还有留底的,要怎样做账,谢谢
姗姗
于2022-03-08 09:19 发布 641次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
2022-03-08 09:21:32
你好,可以做也可以不用做的,你的销项和进项按月都是结转的吗?
2022-03-08 09:28:26
这个没有问题呀,说明你们退税了
2022-05-09 09:34:17
你好 ; 月末做结转下 。
结转进项时
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额
结转销项时
借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税
)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
2022-01-08 09:35:42
您好,您可以进入到借,管理费用,应交税费,应交增值税,待认证进项税。
2023-04-10 15:09:39
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