老师您好!请问一下去年的发票需要冲红怎么做帐呢 问
你好,我们收到的还是开具的? 答
老师,我们是生产型出口企业,假如5月实际出货1000台 问
账面按发货 1000 台正常确认收入做账,税务增值税、免抵退税按报关单日期分两期申报;单独设立时间差异备查台账,不用调账,差额只是时间性差异,税务认可 答
我司是一家软件高新企业,每年缴纳的软件协会会费 问
一、软件协会会费:不能计入研发费用(会计、高新、加计扣除都不行) 答
老师,请问一般纳税人小微企业填写所得税年报是填 问
1. A000000 基础信息表 - 必填:基本经营情况(从业人数、资产总额、行业等) - 免填:主要股东及分红 2. A100000 主表(核心,收入/成本/费用直接填) 3. A105000 纳税调整项目明细表(有税会差异必填,如招待费、福利费超标) 二、免填表(6张,系统自动隐藏) - A101010 一般企业收入明细表 - A102010 一般企业成本支出明细表 - A103000 事业单位收支明细表 - A104000 期间费用明细表 - A101020/A102020 金融企业收支明细表 三、常用选填表(有业务才填) - A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表(发工资、缴社保必填) - A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表(有固定资产/无形资产必填) - A106000 弥补亏损明细表(有以前年度亏损必填) - A107012 研发费用加计扣除(有研发支出必填) 答
2025年主营业务成本有一笔发票一直没开回来,汇算 问
对,如果在汇算清缴之前没有拿到发票,需要纳税调增 答


我在做汇算清缴所得税时候,住宿费、餐饮费、差旅费这些算招待费嘛?用和招待费金额加一起填进招待费那一栏嘛
答: 需要看您当时做账时记入哪个科目了?汇算清缴就按哪个科目来填写?
业务招待费在所得税汇缴的时候按40%调整,全年招待费不能超过收入的0.5%,但是业务招待费我不知道该进什么,比如饭费,餐饮费属于业务招待费,那么住宿费,车费属于业务招待费吗
答: 如果客户的住宿费 车费 是属于业务招待费的 如果自己单位员工的 可以计入管理费用——差旅费
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问不是公司的员工,产生的机票,火车票,住宿费,可以入账在业务招待费里面 吗?这样企业所得税汇算清缴可以扣除吗?
答: 好,可以的,可以这样处理的。









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玲老师 解答
2023-04-03 11:32