我想问下,未完工在建工程出售,账务怎么处理?老项目需要开票但是不涉及抵扣

传统的冬日
于2023-03-31 15:12 发布 593次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论
借:主营业务成本
贷:开发支出-未完工
2023-03-31 15:20:35
你好!
预收定金时,
会计分录为:
借:银行存款
贷:预收账款
2023-03-31 15:26:33
有留抵税额那“应交税金——应交增值税”为借方余额,不需做帐务处理
2019-09-23 16:27:01
你好,可以根据决算审核书价值的入账,转入固定资产,进行折旧。
2019-03-19 13:36:01
建议先开发票入账,预转固定资产计提折旧,待审计后再行调整。
2019-03-19 12:38:33
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