老师,请问2022年11月份预付了货款给供应商,2023年1月份收到商品,供应商3月份开具发票给我司;1月份跟3月份要怎么做账呀?

现代的大碗
于2023-03-31 09:48 发布 465次浏览
- 送心意
向阳老师
职称: 中级会计师,初级会计师,税务师
2023-03-31 09:51
您好,同学
1月份:
借:预付账款
贷:银行存款
3月份
借:库存商品/原材料等
应交税费-应交增值税进项税额
贷:预付账款
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您好,同学
1月份:
借:预付账款
贷:银行存款
3月份
借:库存商品/原材料等
应交税费-应交增值税进项税额
贷:预付账款
2023-03-31 09:51:34
收到商品时借库存商品贷预付账款。
收到发票,把上面这个分录红冲再做上面分录。
2023-03-31 09:51:43
一月份实际等于销售完成了,就是差没开票是不是?
2023-03-31 15:10:08
借库存商品,应交税费,应交增值税进项待预付账款。这是电子的嘛?电子的你可以直接自己打印的。
2024-06-17 18:04:25
你好,没有问题,可以这么做。
2022-06-29 11:40:46
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