送心意

向阳老师

职称中级会计师,初级会计师,税务师

2023-03-31 09:51

您好,同学
1月份:
借:预付账款
贷:银行存款
3月份
借:库存商品/原材料等
应交税费-应交增值税进项税额
贷:预付账款

向阳老师 解答

2023-03-31 09:52

希望我的回答对您有所帮助,也请您对我的回答及时做出评价,谢谢!

现代的大碗 追问

2023-03-31 09:54

老师,这笔分录不是11月份做的吗?
借 :预付账款
贷:银行存款
1月份收到商品不入库吗?

向阳老师 解答

2023-03-31 10:05

同学,您好!更正下
11月份
借:预付账款
贷:银行存款
1月份
借:库存商品/原材料
应交税费-待抵扣进项税额
贷:预付账款
3月份
借:应交税费-应交增值税进项税额
贷:应交税费-待抵扣进项税额

现代的大碗 追问

2023-03-31 10:07

好的,谢谢老师

向阳老师 解答

2023-03-31 10:07

不客气,希望我的回答对您有所帮助,也请您对我的回答及时做出评价,谢谢!

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您好,同学 1月份: 借:预付账款 贷:银行存款 3月份 借:库存商品/原材料等 应交税费-应交增值税进项税额 贷:预付账款
2023-03-31 09:51:34
收到商品时借库存商品贷预付账款。 收到发票,把上面这个分录红冲再做上面分录。
2023-03-31 09:51:43
3月份的到货用暂估先入账,不要做进项税额。
2019-06-18 20:35:38
一月份实际等于销售完成了,就是差没开票是不是?
2023-03-31 15:10:08
您好,收到发票把暂估的红冲了,按照发票金额做账
2021-03-17 16:50:38
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