老师,请问2022年11月份预付了货款给供应商,2023年1月份收到商品,供应商3月份开具发票给我司;1月份跟3月份要怎么做账呀?

现代的大碗
于2023-03-31 09:48 发布 426次浏览
- 送心意
向阳老师
职称: 中级会计师,初级会计师,税务师
2023-03-31 09:51
您好,同学
1月份:
借:预付账款
贷:银行存款
3月份
借:库存商品/原材料等
应交税费-应交增值税进项税额
贷:预付账款
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您好,同学
1月份:
借:预付账款
贷:银行存款
3月份
借:库存商品/原材料等
应交税费-应交增值税进项税额
贷:预付账款
2023-03-31 09:51:34
收到商品时借库存商品贷预付账款。
收到发票,把上面这个分录红冲再做上面分录。
2023-03-31 09:51:43
3月份的到货用暂估先入账,不要做进项税额。
2019-06-18 20:35:38
一月份实际等于销售完成了,就是差没开票是不是?
2023-03-31 15:10:08
您好,收到发票把暂估的红冲了,按照发票金额做账
2021-03-17 16:50:38
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