10月31日银行存款付了社保8700。但发票是11月8日开的。先做付款:借:管理费用—养老保险费6400(社保开的付款发票时间是11月8日)发票可以附在10月31日这张凭证上吗?还是单独做账? 其他应收款—养老保险2300贷:银行存款8700
口口
于2017-11-29 16:27 发布 681次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
相关问题讨论

付款时挂预付账款,发票到了做费用,冲减预付账款处理
2017-11-29 16:37:21

1,是的
2是的
3,可以的
2017-01-06 14:28:17

你好,对的
2016-12-01 21:17:59

招标费的发票借管理费用贷其它应收款,这是关于招标费发票的分录,借方是管理费用,贷方是其他应收款,也就是说管理费用可以从其他应收款中解决,而招标费的发票就是将费用从管理费用中扣除。借其他应收款贷银行存款,这一般是购买招标费的时候需要办理的业务,目的是将从其他应收款中划拨的金额转入银行存款帐户,供公司支付招标费。拓展知识:对于招标费的发票,在分录时需要谨记:借方科目是管理费用,贷方科目是其他应收款,如果购买招标费时需要支付现金,则需要再做一笔借其他应收款贷银行存款的交易。
2023-02-20 18:28:55

您好,发票如果是已经报销过的就放到已做账凭证后面,不需要再在处理
2025-04-16 11:54:06
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