您好老师,我们律师事务所的律师以当月开票并已收款来发放工资的,请问当月已开票未收款怎么计提分录呢,另外律师比较多怎么记分录合适呢?请老师列一下已开票怎么做分录,次月收到款项怎么做分录

时间的漩涡
于2023-03-29 09:14 发布 358次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2023-03-29 09:20
你好1. 借 应收账款 贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税 ;2. 律师多 你们是合伙人; 还是 下面的员工;才好判断科目的
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2023-03-29 09:20:43
您好,不做收入的话,除非就是收到钱后,做往来款,其他应付款或者预收账款,这个
2024-10-03 19:23:43
同学你好,已收款的,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。没有收款的,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2022-01-16 15:02:01
你好,预收账款的时候分录
借,银行存款,贷,预收账。
2023-04-04 11:53:51
未开票收入
借:应收账款/银行存款
贷:主营业务收入 -未开票
应交税费-应交增值税-销项税
如果以后补开发票
贷:主营业务收入 -未开票 负数
贷:主营业务收入 –已开票
2026-02-04 14:20:59
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