老师,请问我要报离职补偿金,但是他4月离职的,5月给 问
这个可以和平时的工资一起申报的不哇,不过这个好像不是综合所得 答
您好,代账公司23年的四季度申报的未分配利润和我2 问
不能直接把 23 年年报数据覆盖提交到 23 年四季度。 核心原因: 2024 年 10 月你已经完成并更正了 23 年企业所得税年报; 规则:年报一旦报完 / 更正完,就不允许再修改当年的季度申报表(含四季度) 现在正确做法(不折腾、合规) 23 年四季度季报不动了,系统已经锁死,线上改不了。 23 年财务报表(年报)按更正后正确数为准,已经在 10 月更正过,没问题。 24 年一季度期初未分配利润,按更正后 23 年年报的年末数填,不要按旧四季度数。 差异不用强行拉平:季报是预缴数据,年报是最终数据,允许存在差异;税务真问起来,写个简单说明:2024 年 10 月更正 23 年以前年度损益,导致季报与年报未分配利润不一致。 23 年四季度改不了;24 年一季度期初按更正后年报填;差异正常,写说明即可。 答
酒店停车场收入税率是多少 问
跟餐饮住宿税率不一样? 答
老师,一般纳税人减免表,什么时候填? 问
您好,您指的是什么税呢? 答
我们是建筑公司,施工项目是路,桥;现在项目上购买沥 问
合同:对方自产料 %2B 摊铺,签材料 %2B 摊铺一体化合同;对方纯施工包工包料,签路面专业分包合同,合同分开列明材料、摊铺金额。 开票合规方式:自产材料分开核算,同票两行开具,材料 13%、摊铺建筑服务 9%;未分开核算统一按 13% 货物开票,发票备注项目名称 %2B 工程地点。 答


老师,把商品已收到钱付了,但发票未收到的分录怎么写,还有发票收到的分录怎么写呢?谢谢老师
答: 借:库存商品 应交税费-待转进项 贷:银行存款 发票到后 借: 应交税费-增值税-进项税 贷:应交税费-待转进项税
老师问您一下,购进材料,货已收到,款已付,发票未收到,怎么做分录,麻烦您帮我写出分录谢谢
答: 同学你好 借原材料 贷应付账款暂估 借应付账款暂估 贷银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,前期收到商品未付款,未收到发票,我做的分录是:借:库存商品 贷:应付账款——暂估入库。上个月我们把货款支付 了,但是还没收到发票,请问这个分录该怎么写?
答: 借预付账款,贷银行存款。然后,发票到了之后,充蛋估再充这个预付就行。




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优雅的柚子 追问
2023-03-27 14:52
家权老师 解答
2023-03-27 14:54