继续咨询朴老师,刚刚咨询政府给予资金用于化解债 问
跨年度的:用 “以前年度损益调整” 红冲原营业外收入,再记往来款;当年的:直接红冲营业外收入改记往来。 税务报的资本公积不用调账面,统一按往来款记账。 无文件时全部调为往来,按是否跨年度选调整科目。 答
@宋生老师,追问次数用完,也就是在10月的时候申报9 问
你好,是的。你如果单据都收齐了,就是在10月申报 答
老师营业执照注册资金需要实缴吗?如果超过实缴的 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
我是受托方 甲方提供材料我加工完 还给委托方整 问
对方拿过来的材料你们备查账本材料增加 发生的加工费借生产成本贷应付职工薪酬、制造费用等 完工发给对方 借,银行存款等 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本 贷生产成本,然后登记备查账本材料减少。 答
你好老师!我们是一个矿业公司,在建期间有征用牧民 问
那个计入土地购买的成本 答

老师,退还客户多支付的电费100元,并且开具红字发票-100,如何做分录,因为上个月我已经确认了100元的收入了。
答: 那么你应该在银行存款科目上增加100元,再在客户应收账款科目上减去100元。这样就可以了。
老师,收到100元,已做 借:银行存款 100,贷:应收账款 100,但后面确认多收了20元,且20元不退回,这20元转营业外收入如何写分录?
答: 您好,这个借 银行存款贷 营业外收入20
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
3月份确认无票收入100万,确认收入20万,其中无票收入缴纳税款,其中2、3、4月份开票100万,冲3月份确认的无票收入,20万在5月份开票,在5月份缴纳税款,在6月份发现20万多开了5万元。开具了红字发票5万元。问题是:20万元在3月份的确认收入需要如何调整。在5月份如何做分录。6月份如何做分录。
答: 原来按无 票收入确认的,税款已交过,后面再开发票先把原来的无票收入红冲,再开正常的发票,报税按正负相加的金额申报,填过填写是负数 的金额自己申报不能通过,要去税局找专管员填写转办单 到窗口报税。


光玄月 追问
2023-03-27 10:43
999 解答
2023-03-27 10:43