我想问一下,购买的机器开的发票销售方给开错了,我这边也认证抵过税了,现在他们给冲红重新开出来了,我账务怎么处理啊
执着的宝贝
于2023-03-27 09:50 发布 345次浏览
- 送心意
999
职称: 注册会计师
2023-03-27 10:02
这种情况下,你需要先做一笔冲销的账务处理,将错误的发票抵税金额进行冲销,然后使用新的发票重新进行一次抵税。如果你没有足够的记账知识,可以咨询专业的会计师确保正确的记账处理。
相关问题讨论

这种情况下,你需要先做一笔冲销的账务处理,将错误的发票抵税金额进行冲销,然后使用新的发票重新进行一次抵税。如果你没有足够的记账知识,可以咨询专业的会计师确保正确的记账处理。
2023-03-27 10:02:54

你好,红字发票做红字分录冲减之前确认的,蓝字重新做一下发票
2022-01-03 15:39:10

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你好,把原来的发票凭证再做一份红字金额就好。如果有正确的蓝字发票,再按发票做一份凭证
2018-09-28 13:11:43

你好; 你开红字信息表 ;然后 做; 借原材料贷进项税转出; 然后收到发票红冲:借 应付账款 贷原材料
2023-03-06 14:57:59
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
执着的宝贝 追问
2023-03-27 10:02
999 解答
2023-03-27 10:02