报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答

老师!开的专票发票联和抵扣联给对方,剩下的一联自己做账是不?盖章不 收到的专票发票联做账抵扣联呢?
答: 您好,同学,是的,发票联和抵扣联需要盖章给对方,剩下记账联做账,收到的专票发票联做账。抵扣联单独留存。
老师 12月开专票 1月收到退回的专票(发票联和抵扣联) 1月红冲 然后开具销项负数专票 然后又重新开具了专票 就有三份专票 请问除开记账联做账 抵扣联和发票联是单独放还是作为附件呢
答: 您好,单独存放,留存备查。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好!我们是销售方,上月开专票开错了,购买方也没认证把发票联和抵扣联都退回来了。这个月红冲后又重新开的正确的寄给购买方了。我这边做账该如何做账?做账的凭证附件分别是什么?
答: 红冲收入,负数发票, 然后开正确的发票确认收入








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陆 追问
2019-07-23 16:58
郭老师 解答
2019-07-23 17:03
陆 追问
2019-07-23 17:06
郭老师 解答
2019-07-23 17:10