老师:您好!请问一下我公司12月31日给老板发了一笔 问
是的,你的理解是对的。 答
老师好,我们是国企下面的子公司,昨晚收到一个集团 问
借利润分配应付利润贷应付利润, 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润 未分配利润的金额这个得是计提了盈余公积之后的 你的未分配利润是多少 答
老师您好!我是个体工商户,1一3季度是核定征收,其中3 问
那不可以,你没有成本的话,你会算清剿需要纳税调增,因为,你一整年都要查账征税 答
老师,公司购买厂房,300万,让对方开票,对方说所产生的 问
你好进项税额300*9%=27 附加税72*12%=8.64 土地增值税不好算 答
这个票开的对么?银行给我开的,贷款利息发票 问
对呢 利息对应的就是贷款服务呢 答

请教老师:我们进项票有一正一负,当月这张正数发票用必须认证了吗?
答: 是的,正数发票必须认证,因为它是用于抵扣下一个月的税款,所以必须认证才能生效。
请问老师,上个月已经抵扣了进项税,这个月发现发票有误,我们给销售方开了红字通知单,他们给我们开了个负数发票,然后又开了个正数的发票,金额不变,那我这月收到一正一负发票,应该怎么做账?这个月我还需要抵扣认证这张正数发票的进项税额吗?
答: 如果这个是购买货物的,借预付账款贷库存商品,应交税费,应交增值税进项转出, 然后再做发票的正数的,借库存商品应交税费,应交增值税进项贷预付账款。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,请问一下,当月认证的进项发票必须当月抵扣吗?
答: 你好,是的,没有抵扣完可以 结转以后抵扣




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知识呗 追问
2023-03-26 00:52
青柠 解答
2023-03-26 00:52