老师您好!请问一下去年的发票需要冲红怎么做帐呢 问
你好,我们收到的还是开具的? 答
老师,我们是生产型出口企业,假如5月实际出货1000台 问
账面按发货 1000 台正常确认收入做账,税务增值税、免抵退税按报关单日期分两期申报;单独设立时间差异备查台账,不用调账,差额只是时间性差异,税务认可 答
我司是一家软件高新企业,每年缴纳的软件协会会费 问
一、软件协会会费:不能计入研发费用(会计、高新、加计扣除都不行) 答
老师,请问一般纳税人小微企业填写所得税年报是填 问
1. A000000 基础信息表 - 必填:基本经营情况(从业人数、资产总额、行业等) - 免填:主要股东及分红 2. A100000 主表(核心,收入/成本/费用直接填) 3. A105000 纳税调整项目明细表(有税会差异必填,如招待费、福利费超标) 二、免填表(6张,系统自动隐藏) - A101010 一般企业收入明细表 - A102010 一般企业成本支出明细表 - A103000 事业单位收支明细表 - A104000 期间费用明细表 - A101020/A102020 金融企业收支明细表 三、常用选填表(有业务才填) - A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表(发工资、缴社保必填) - A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表(有固定资产/无形资产必填) - A106000 弥补亏损明细表(有以前年度亏损必填) - A107012 研发费用加计扣除(有研发支出必填) 答
2025年主营业务成本有一笔发票一直没开回来,汇算 问
对,如果在汇算清缴之前没有拿到发票,需要纳税调增 答


2021年筹建期,发生业务开办费8万,业务招待费10万,广告费20万2022年初开始是营业期,其整年发生招待费30万,广告费40万1、那么在2022年汇缴清算时,其业务开办费、业务招待费、广告费是全额税前扣除吗?2、那么在2023年汇缴清算时,其业务开办费、招待费业务招待费、广告费是如何扣除的?3、那么业务招待费在营业期后的2023年没有扣完的话,可以在2024年继续扣除吗?
答: 1.2021年筹建期的招待费用的10万,其中百分之六十也就是6万可以扣除,20万的广告费可以全额扣除。2022年的30万招待费的百分之六十和当年营业收入的千分之五比,扣除低的那个
老师,业务招待费的话,60%税前扣除,但是不能超过营业收入的。5‰。,而又说。企业筹办期间的业务招待费60%计入企业筹办费,税前扣除。这两者有矛盾吗?比如说今年企业营业收入为0。企业筹办期间的业务招待费是10万。那么这10万的业务招待费可以扣除6万吗?还是说都不能扣?
答: 您好,筹建期是可以扣6万
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
编写准予税前扣除的业务招待费额度的计算代码
答: 你好!是准予扣除的标准吗 按照营业收入的5‰和实际发生的60%去对比,哪个小用哪个扣除









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田恬老师 解答
2023-03-25 18:25
涛声依旧 追问
2023-03-25 19:27
田恬老师 解答
2023-03-25 19:30
涛声依旧 追问
2023-03-25 19:40
田恬老师 解答
2023-03-25 19:42
涛声依旧 追问
2023-03-25 19:48
田恬老师 解答
2023-03-25 19:56