供应商的返利,每个月计提做分录:借应付账款 待其他业务收入,还是借其他应收款 待其他业务收入,或者别的好?
务实的月光
于2023-03-24 19:05 发布 790次浏览
- 送心意
青柠
职称: 会计实务
2023-03-24 19:10
应该按照供应商的返利来进行分录,借记应付账款,贷记待其他业务收入。因为供应商的返利是由供应商提供的,应当记入应付账款中,以便随后收到返利时可以从应付账款中减去相应金额。而由于返利是属于其他业务收入的一部分,所以应该记入待其他业务收入中。
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应该按照供应商的返利来进行分录,借记应付账款,贷记待其他业务收入。因为供应商的返利是由供应商提供的,应当记入应付账款中,以便随后收到返利时可以从应付账款中减去相应金额。而由于返利是属于其他业务收入的一部分,所以应该记入待其他业务收入中。
2023-03-24 19:10:59

你们返利开增值税红字冲销吗
2018-11-18 09:22:05

你好,如要是代收代付
收到时
借,银行存款
贷,其他应付款
支付时
贷,其他应付款
贷,银行存款
期末将其他应付款的余额转入其他业务收入
借,其他应付款
贷,其他业务收入
或相反分录
2020-05-13 09:37:28

您好,做在其他业务收入里
2018-11-29 15:45:02

做营业外收入,那个键是右边ENTER键左边那个键
2017-01-22 17:22:31
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