林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

审计时发现,被审计单位做账。计提房租租金时,借其他应收款,贷其他应付款。结转租金收入时,借其他应付款,贷其他业务收入。这样做账是为什么呢,为什么计提租金要贷其他应付款,结转收入要借其他应付款呢?企业出租房租去其他应付款也没有关系啊?
答: 实现收入的时候隐瞒收入 没有其他应付款,不应该确认
上月收到某公司一个使用过的汽车,没有对应发票,入账分录为:借:固定资产30000,贷:其他应付款20000,贷:银行存款10000,忘记提折旧,本月将汽车转卖他人,未开发票,售价40000,已收到款。可否将上月凭证冲销,重新分录为:借其他应收款(甲)10000,贷银行存款10000(实际收款人不确定是谁);本月出售汽车分录为:借银行存款40000,贷其他应收款(甲)10000,贷:其他业务收入28409.09,贷应交税金-应缴增值税(销项税额)1590.91.为了节省税费,这样处理有什么问题?
答: 需要缴纳增值税,就是销售二手车的增值税处理
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
之前做的其他业务收入,现在需要把一部分做其他应付款,怎么做
答: 你好同学,你能发一下原来是怎么做的凭证吗?我给你调整一下。








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秋的回忆 追问
2017-09-18 21:01
李爱文老师 解答
2017-09-18 21:15