老师,我在2月份的时候忘记暂估电费了,可以补在4月 问
还有1月份的工资,有点差额,我补提在4月份也行吧老师 答
老师,个税申报是按照实际发的工资申报吗?但是公司 问
啊 那我们每月计提工资,但是经常拖延几月发工资,那不是对不上实际发工资吗?我看个税条例都是说要按照实际发放工资来申报。比如1月工资,3月发,4月申报不是吗? 答
老师,请问我找临时工去帮我搬运货物,一次500元,让他 问
需要申报个税的 劳务报酬申报个税 答
咨询下,针对增值税专用发票,什么情况下,仅进项税转 问
老师,如果之前的那笔会计分录,仅进项税额转出处理,其他不处理,这种是餐饮费做了抵扣,转出,但还是可以做企业费用。退货红冲,是增值税和企税,都不能抵扣吗? 答
请问上年12月份城建税多提了1.8.下年第一季度申 问
12月份能不更正调账,汇算清缴时调增1.8,.2026年一月份在做冲回1.8城缴税吗? 答


老师请问,如果是收到借款利息收入,(已开发票)是 借其他应付款 或者借其他应收款 贷方 其他业务收入,可以吗?,没有收到钱。
答: 你好,可以的,可以这么做的。
确认租金收入是按照租赁合同的日期来定的,无论是否收到租金都有确认收入?那如果我没收到钱,怎么做账?借:其他应收款 贷:其他业务收入吗?这确定的收入,我还得交税?但是真正并没收到钱啊?感觉不太合理呢?
答: 你好!是的,按照租赁合同的日期来定的收入,按规定需要考虑增值税的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我还是想确认一下关于应付账款调账的问题。1: 昨天后台咨询了,就是公司有一培训业务,我们收学生100%学费公司留70%然后交给学校30%,但是我们收到100%前期未做外账收入,交给学校30%时开回的发票一直挂账应付账款,当时是对公户转账的!我看前期会计做账是 付款给学校但没收到发票是 借:其他应收(学校) 贷 银行存款,收到学校发票:借 应付账款 贷 其他应收款,现在想把应付账款调平然后还不想交税,我每月的账务怎么处理比较好?麻烦您帮我写一下分录,谢谢老师! 2:还有如果确认收入怎么可以和挂账法人名下的往来款走一起!现在法人和公司的往来记账是 借 银存 贷 其他应付 法人,公司现在没钱存这笔收入款!现在法人名下挂账(其他应付款 法人)不到100万,和学校的挂账是57万!利润表上亏损35万。
答: 你好,同学。 你这开了票,你就要交税,不交税是不可以的。除非可享受相关免税优惠。 收款时 借 银行存款 贷 其他应付款或预收账款 上交 借 其他应付款 贷 银行存款 另外你自己的收入最后 要转收入 借 预收账款 贷 收入









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郭老师 解答
2022-06-10 16:05