老师,应付账款在借方有余额,年末要转到哪个科目呢 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答
老师好,我发现我们小规模公司之前计提的工资都是 问
这个工资什么时间支付还是不支付 答
老师,我是小企业会计准则小规模纳税人,我想的是跨 问
用利润分配。未分配利润不会影响 答
两个个体户,经营者是同一人,2025年个体收入各是17 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

我公司购买银行股金500万股,一元一股,其中别家单位(a公司)出资100万元以我公司的名义购买银行股金,现在我公司有某银行的股金600万元,我想请教我们收到a公司的款项怎么处理,到时收到银行的红利账务又怎么处理?这种暗股我们是应该上帐还是自己另外做内部帐?
答: 自己另外做内部帐
公司收到上级拔入专项资金用于购买药材种苗的账务
答: 收款时借 银行存款 贷 专项应付款使用此专项款时借 固定资产等科目 贷 现金或银行存款经政府审计以后借:专项应付款贷:资本公积
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
购买水泥款项已付还没有收到发票怎么做账
答: 你好,帐务处理:1、付款时,发票未到借:预付帐款贷:银行存款等 2、收到发票借:原材料等借:应交税金--增值税(进项税额)贷:预付帐款





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