送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-06-12 10:47

收款时借 银行存款 贷 专项应付款使用此专项款时借 固定资产等科目 贷 现金或银行存款经政府审计以后借:专项应付款贷:资本公积

易 老师 解答

2022-06-12 10:48

收款时借 银行存款 贷 专项应付款使用此专项款时借 消耗性生物资产等科目 贷 现金或银行存款经政府审计以后借:专项应付款贷:资本公积

易 老师 解答

2022-06-13 08:39

我说明白了吗,没事了有空请给五星好评 .

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相关问题讨论
收款时借 银行存款 贷 专项应付款使用此专项款时借 固定资产等科目 贷 现金或银行存款经政府审计以后借:专项应付款贷:资本公积
2022-06-12 10:47:30
借管理费用福利费 贷应付职工薪酬
2022-10-09 09:56:20
您好,退回给对方重开即可
2022-02-15 10:35:21
月饼作为福利费,进项税是不能抵扣的,借:××费用(管理/销售等) 应交税费—应交增值税—进项税 贷:应付职工薪酬——福利费 进项税转出时,借:××费用(管理/销售等) 贷:应交税费—应交增值税—进项税转出
2018-10-22 13:46:29
您好,您这个可以记入管理费用
2019-01-13 16:07:00
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