送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-11-26 15:25

您好,是录入总账科目应交税费的数据。

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相关问题讨论
您好,是录入总账科目应交税费的数据。
2017-11-26 15:25:51
加入当月应交100,交了30.剩70。 借:应收账款100 贷:应交税费-应交增值税100 借:应交税费-应交增值税30 贷:银行存款30 借:应交税费-应交增值税(转出未交)70 贷:应交税费-未交增值税70。这样期末只有未交增值税科目有70。
2019-12-04 00:43:57
你好 可以的 你做相反分录来冲掉 在做正确的
2019-10-09 10:28:17
你好 税不预提 你说的是计提 吧 现在就个税不计提 企业代扣 增值税是确认收入时就确认了 剩下如果是要交的税都要先计提 再交纳
2019-07-04 17:05:17
你好 把进项税和销项转到转出未交增值税 借方有余额表示留抵 不做账务处理 以后抵减 贷方有余额转到未交增值税 缴纳的做分录即可
2019-01-10 15:54:07
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