送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-01-10 15:54

你好 把进项税和销项转到转出未交增值税  借方有余额表示留抵 不做账务处理 以后抵减  贷方有余额转到未交增值税  缴纳的做分录即可

追问

2019-01-10 16:13

若我的账目中,进项借方是46753销像贷方63691,期初借方转出未交增值税有18930.这个怎么做

追问

2019-01-10 16:16

这样做对吗

meizi老师 解答

2019-01-10 16:24

你好,把进项税额留底的金额不结转,借:应交税费-销项 贷:应交税费-进项 贷:应交税费-转出未交增值税 分录对的

追问

2019-01-10 16:54

年底了还需要结转什么??

meizi老师 解答

2019-01-10 17:06

你好 就这样结转  如果转出未交贷方有余额转到未交增值税 缴纳的做分录即可

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