老师,我们支付押金3万,货款1万,用押金抵扣,然后收到 问
您好, 支付押金 借:其他应收款 贷:银行存款 收到退款 借:银行存款2 应付账款1 贷:其他应收款3 答
这个编码对吗老师谢谢 问
你好好对的,现在叫生产生活情况 答
老师您好,请问一下公司兼职员工工资怎么申报 问
你好,兼职也是按照工资薪金所得申报的 答
老师,您好!先进制造企业一般纳税人在2月加计增值税 问
可以的 可以这么做的 答
公司是一般纳税人企业从事家具零售行业,在2024年9 问
同学,你好 直接开具2%的发票 答


老师,应收账款是不是在月底与往来单位核对结算单出来了就可以账务处理?还是收到款后才账务处理。
答: 收到款后才可以账务处理,因为你要先把收到的账款登记到账务系统里,把货款收到记录到账务处理里,之后再进行结算等操作。
老师,应收账款是不是在月底与往来单位核对结算单出来了就可以账务处理?还是收到款后才账务处理。
答: 你好 往来单位核对结算单出来了就可以账务处理 了,收到款时再做收款分款分录
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
事业单位以前年度应在单位列支,但在往来科目其他应付款支出了,现在要调账到单位支出,账务处理应怎样做分录。
答: Na你这个其他应付款,它是属于财务会计,你财务会计在支付的时候,就是借其他应付款贷银行存款。那你预算会计这边在支付的时候,就是借事业支出贷资金结存。





粤公网安备 44030502000945号


